审计局 2020 年工作总结及 2021 年工作打算 2020 年,X 区审计局在上级审计机关和 X 区工委、管委会的坚强领导下,认真落实省、市、区审计委员会工作部署,进一步提高政治站位,增强新时代审计工作的责任感和使命感,主动融入 X 区发展大局,全面、依法履行审计职责,实现 X 区审计事业发展再上新台阶。
一、0 2020 年审计工作情况 X 区审计局全年共完成审计项目 X 项,查出管理不规范资金 X 亿元,审计整改处理 X 亿元,有 X 条审计建议被采用;共完成政府(国有)投资项目单项工程审计 X 项,涉及财政(国有)资金 X 亿元,核减工程造价 X 亿元,核减率X。预算执行审计、财政审计、经责审计、资源环境审计、投资审计、国企审计等不断深化,有效推动了 X 区审计事业发展。
(一)做新机关党建工作,促进审计提质增效。一是理论学习常抓不懈。加大对党的创新理论和党建知识的系统学习力度,坚持集中学习与自学相结合,在全局上下形成领导干部带头学,干部职工自觉学、集中学的良好风气,学习强国参与度达 X,日均积分 X 分。二是创新争优靶向发力。选送优秀党员参加区级机关“寻找身边党员故事”演讲及在鲜红的党旗下聚集—身边党员“初心·故事分享会”汇演,并推荐业务工作突出的优秀党员和党务工作者参加区“两优一先”表彰,不断激发广大党员创新争优意识。X 年 X 月,区审计局顺利通过“江苏省文明单位”验收。
(二)做深预算执行审计,助推财税管理规范高效。一是关注财政预算管理情况。利用审计数据分析平台及大数据分析手段,从预算编制、预算控制、预算安排等角度促进各预算单位强化预算管理。二是关注资金使用绩效。对财政资金使用情况和项目实施效果进行重点揭示,促进财政加强预算绩效管理。三是关注地方政府债务情况。持续跟踪地方政府债务,结合债务资金安排使用和偿还计划,促进财政强化地方政府债务管理。
(三)做严经济责任审计,促进领导干部勤廉履职。X 年区审计局已完成全年 X 个经济责任审计项目,其中:镇党政领导 X 名、区级预算单位领导 X 名、国有企业领导 X 名,上报区领导及组织部、纪委等相关单位区内领导干部的审计结果报告 X 篇。此外配合区(工)委组织部完成 X 区(X 区)市场监督管理局局长的经济责任审计(三责联审),完成原浒关镇镇长的自然资源资产离任审计项目。审计发现主要问题累计 X 条,查处管理不规范金额 X 亿元。
(四)做好政策跟踪审计,推动国家重大政策落实。一是重点跟踪供给侧结构性改革政策实施情况。加大对“放管服”、减税降费、清欠账款、国有企业改革等重点领域改革任务推进情况关注力度,促进经济转型升级和高质量发展。二是重点跟踪防范化解重大风险政策落实情况。持续关注地方政府性债务管理、财政收支真实状况等全局性重点内容,促进加快建立现代财政制度和预算制度。三是重点跟踪保障和改善民生政策贯彻情况。先后派出审计人员赴吴中、相城等地参加市审计局组织安排的城镇保障性安居工程跟踪审计和乡村振兴战略推进情况审计项目,促进保障群众基本生活、维护社会公平正义。
(五)做强固投审计整改,确保工程建设规范有序。X 年,区审计局通过完成 X 特警大队训练基地等 X 个竣工决算审计、X 区文体中心钢结构等 X 个竣工结算审计及狮山路广场全过程跟踪审计等工作,重点审查工程招投标程序、工程变更签证以及现场建设管理等方面,促进工程规范建设管理。
(六)做优内部审计工作,着力提升基层治理水平。区审计局始终将加强内部审计监督管理工作提升到与国家审计同等高度,把内部审计工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益和强化内部控制、防范风险上,开展各种形式的指导监督工作。X 年,全区共完成内部审计项目 X 个,审计总金额 X 亿元,提出审计建议被采纳 X 条,增收节支 X 亿元。
(七 )做透党风廉政建设,提高个人廉洁自律意识。一是强化组织领导。区审计局领导班子专题研究部署局内党风廉政建设工作、签订目标责任书、制定X 年党风廉政建设工作要点。二是坚持建章立制。着重对《局领导班子“三重一大”制度实施暂行办法》、《党风廉政建设主体责任清单》等制度进行修订,从制度层面筑牢廉政“堤坝”。三是规范权力制约。通过审计廉政回访、形式主义和官僚主义集中整治、清风行动自查等,切实增强广大党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,打造审计铁军。
(八)做实审计整改机制,促进审计成果有效转化。X 年,区审计局制定了《X 区(X 区)审计发现问题整改销号办法》,以《审计发现问题销号清单》的方式送达被审计单位,明确了责任单位、整改时限和目标要求,并首次将审计整改工作作为扣分事项纳入考核细则,强化问责力度,着力促进审计整改工作的落实到位。截至 X 年 X 月底,执行期限满的整改问题 X 条,已有 X 条问题得到了整改,占总问题数的 X。
二、0 2020 年工作亮点和措施 (一)大力落实“五个强审”行动计划,助力新时代审计工作高质量发展。2020 年,区审计局始终围绕本地区改革发展大局,积极拓展审计的广度和深度,全面落实省审计厅印发“五个强审”行动计划,更好地担当新时代赋予审计机关的职责使命。一是以党建强审推动高质量发展。以党的政治建设为统领,牢固树立“围绕中心抓党建,抓好党建促发展”的理念,创新运用“党建+制度”、“党建+业务”、“党建+学习”、“党建+廉政”模式,努力铺就一条机关党建与审计工作同频共振、同向发力的长效之路。二是以改革强审推动高质量发展。深入贯彻党中央关于改革审计管理体制、优化审计职责的重大部署,推动组建本地区审计委员会,有效发挥自身审计委员会办公室工作职能,力促审计体制机制更具活力。三是以质量强审推动高质量发展。严格落实审计质量责任制,在审计计划编制、审计现场管理、审计成果运用、审计整改落实等方面实现层层控制,在完成《关于进一步建立健全审计整改工作机制的意见》行政决策后评估工作的基础上,推动本地区出台《X 区审计整改实施办法》。四是以科技强审推动高质量发展。以审计需求为导向,信息技术为依托,完成审计综合数据分析平台开发建设工作,并在本年财政同级审项目中首次试行“财务+计算机”的双主审体系,初步构建了“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计新模式。五是以人才强审推动高质量发展。始终从创建学习型审计机关为出发点,以审计精神立身、创新规范立业、自身建设立信,通过“不忘初心,牢记使命”主题教育、“廉情五分钟”宣讲、政策法规讲解、典型案例剖析等方式方法,切实提高审计人员专业化水平,努力建设一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的审计铁军。
(二)大力推进审计“两统筹”工作,助力实现审计全覆盖目标。2020 年,区审计局认真贯彻落实《关于加强审计项目审计组织方式统筹管理的意见》,坚持把“两统筹”理念贯穿到审计项目管理全过程,多措并举,以更高的站位系统谋划审计项目,以更优的方式配置审计资源,以更高的效率推动项目实施,以更高的质量检验审计成果。一是源头把控,强化审计项目统筹。以重大政策措施落实情况跟踪审计、经济责任审计为平台,在充分梳理各类审计对象、范围、内容的基础上,加强不同类型审计项目的统筹融合和衔接,实现“X+N”审计模式常态化,并强化顶层设计,建立健全审计对象分类管理制度,做到“一审多项”、“一审多果”。二是规范管理,优化审计资源配置。根据审计项目需求,不断打破科室界限,为不同审计项目量身打造具有较强互补性、融合性的审计团队,做到审计组人员能力与结构的优势互补,充分发挥最佳聚合效应和整体合力,同时借助内部审计与中介机构力量充实审计组。三是通盘谋划,实现审计手段融合。以审计综合数据分析平台为主要抓手,提前搜集整理相关数据,集中开展分析比对,有效减少了现场审计工作量,提高了审计效率。四是多方共建,促进审计成果共享。不断强化与市审计局的沟通协调,及时将部分“上审下”“交叉审”“联合审”项目中涉及本地区的审计情况纳入相关审计报告,避免了对同一被审计单位多次进点审计,同时不断加强与纪委监委、巡察办的协作配合,以制度形式保障成果相互借鉴,实现“一果多用”。
三、1 2021 年审计工作思路和初步打算 2021 年,是新时期审计事业转型升级的攻坚年,更是“十四五”开局的关键年。新时代审计工作要有新作为。区审计局将紧扣 X 区中心工作,按照“抓重点、补短板、强弱项”的要求,实现对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖,实现 X 区审计事业发展再上新台阶。
(一)党建工作常抓常新,努力开创新局面。一是认真做好“不忘初心、牢记使命”主题教育下篇文章,按要求抓好党员学习教育培训,继续强化对习近平新时代中国特色社会主义思想的集中学习。二是按上级要求继续抓好“党建强审”三年行动计划的落实,深化党建强审成果,推动审计机关党建高质量发展。三是常态化抓好“两学一做”学习教育工作,继续做好党支部建设规范年活动。四是丰富“红色守护神”党建品牌内涵,加强品牌建设。五是推进党建工作与审计工作深度融合,树立“以党建促审计,以审计强党建”的意识。
(二)实现科技强审目标,加强信息化建设。一是完善信息化审计制度体系,确保计算机审计业务操作规范化开展。二是转变审计模式,由原来的“轻分析、重现场”转变为“重分析、重现场”,借助大数据技术对数据进行集中分析,实现精准审计。三是继续推进数据审计分析平台利用,增强计算机环境下查错纠弊、揭露腐败、完善制度的能力。
(三)努力形成监督合力,强化监事会作用。一是以审计监督管理为重要支撑,统筹协调国企监事会工作,努力形成监事会监督与审计监督有机结合。二是指导监事会成员常驻企业,结合专项监督及联合检查,加大事前、事中监督力度。
(四)创新完善整改机制,推进审计全覆盖。一是重点加强与纪委监委、组织、人社、财政等单位的协作,建立健全审计案件移送制度和线索跟踪机制,对移交后的案件线索查处、追责情况进行跟踪,提高违法违纪案件查处力度。二是按照“公开是原则,不公开是例外”的原则,逐年加大审计结果公告力度,促进审计整改工作落实。三是健全与纪委监委的信息共享和审计整改联动机制,形成审计整改合力和案件查处震慑力。
(五)着力打造审计队伍,培养复合型人才。区审计局将多措并举、多管齐下进一步提升审计干部的综合素质和能力。一是在人员编制条件的允许下,有计划的从高校引进具有较高计算机专业水平的工作人员,有效改善现阶段计算机审计人才匮乏的现状。二积极学习相关理论知识与提高实际操作能力,引导中级计算机人才发挥骨干作用,带动全体审计工作人员技术水平的提高,为审计机关有效开展计算机审计奠定坚实的人才基础。
四、相关工作建议 党的十九大以来,随着全面深化改革、国家治理体系和治理能力现代化的推进,审计环境正发生深刻的变化。X 年 X 月中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》,组建中央审计委员会。十三届全国人大一次会议审议通过了《国务院机构改革方案》,进一步加强和优化审计署的职责,将原国家发改委“重大项目稽查”、财政部“中央预算执行情况和其它财政收支情况的监督检查”、国务院国资委“国有企业领导干部经济责任审计和国有重点大型企业监事会的职责”等职责划归审计署,把审计摆在了前所未有的重要位置,赋予了审计工作新的使命。基层审计机关在发扬成绩,继往开来的同时,不仅需要充分看到当前基层审计工作面临的突出问题,同时也需要上级审计机关帮助支持。鉴于上述原因,我们建议:
(一)多措并举推进科技强审。一是建议尽量增加计算机中级培训名额,不断提高计算机中级认证人员占全体审计人员的比重。二是建议由上级审计机关牵头,将中级培训课程制作成网络课件,通过门户网站供广大审计干部进行学习、交流,这样做也能够使广大基层审计机关的干部感受到金审工程的成果。三是建议上级审计机关及时解决 OA 系统使用不稳定问题并出台解决方案。
(二)建立信息资源共享机制。当前,各基层审计机关由于彼此各自为战,审计资源难以整合,审计信息资源共享程度还很低,在这种形式下,上级审计机关有必要采取必要措施,加强各级基层审计机关之间的横向和纵向联系,充分挖掘和利用信息资源,全力建设畅通的信息传递渠道,实现资源共享的效果。
(三)规范下级机关审计工作。为进一步加强对基层审计机关的指导,上级审计机关应继续加大实际的调研、调查力度,掌握下级审计机关的工作现状并分析其原因。一是通过积极有效的沟通充分了解下级在实际审计工作中的难题,以提出针对性的建议,并针对存在的共性的问题进行归纳与总结,找出解决的措施与办法;二是加强业务检查监督,合理分配工作,及时搜集下级审计机关的反馈信息,坚持定期和不定期的工作检查制度,注重听取下级审计机关的建议和意见,树立地区审计工作“一盘棋”的思想;三是积极指导下级机关的审计工作,充分了解下级审计机关工作安排,便于上级审计机关在安排任务时既有合理性又有科学性,从而克服基层审计机关在人力资源、项目经费、硬件设备等方面的欠缺,从而实现审计工作的优化配置。
8 2018 年审计局工作总结及 9 2019 年工作计划 5 5 篇
第一篇 2018 年是实施“十三五”规划的重要之年,也是深化供给侧结构性改革关键之年。一年来,在县委、县政府和省、市审计机关的正确领导下,我局全面贯彻落实党的十八届六中全会、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,以“发展、改革、安全、绩效”为目标,以开展“审计技术创新年”活动为抓手,紧紧围绕“四个 xx”主战略和“一创双加”行动计划,依法履行审计监督职责,重点关注国家重大决策和宏观调控措施的落实、财政资金运行、“十大重点工程”建设、民生资金、领导干部履责情况等,着力从体制机制制度层面分析问题、提出建议,有效地发挥了审计服务经济社会发展和促进党风廉政建设的“免疫系统”功能。
2018 年,共审计项目 956 个,其中政府性投资建设项目审计 920 个,查出违纪违规资金 1.75 亿元,管理不规范资金 6.17 亿元,发现非金额计量问题 19 个,归还原渠道资金***,应调账处理***,促进整改落实资金***,审减政府性投资***,向纪检监察机关移送处理 1 件,向上级审计机关和县政府提交专项审计调查报告和审计信息 22 篇,被批示采用 6 篇。
一、2018 年工作开展情况 (一)服务大局,积极开展审计监督 1.持续深化预算执行审计。自 1 月份开始,分别对县本级 2016 年度预算执行和其他财政收支情况、地税局税收政策执行和税收征管情况进行了审计,对县农林委、县水务局、县编办、县市场局、县档案局、县广播电视台、县科技局等 7 个单位预算执行情况进行了审计。6 月 20 日,县审计局代表县政府向县人大常委会作了审计工作报告,工作报告除涵盖上述单位预算执行和税收征管审计外,还包括 2016 年度国家重大政策措施落实情况跟踪审计情况、扶贫资金审计情况、政府投资审计情况等,审计工作报告得到了与会常委的充分肯定,并高票通过。另外,对 xx 镇、南坪镇、临涣镇、五沟镇 2016 年财政预算执行和决算进行了审计。
2.扎实开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计。以推动中央和省重大政策贯彻落实。促进经济平稳运行、健康发展和转型升级为目标,积极围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,对县扶贫办、县发改委、县经信委、县教育局等单位重大政策措施落实情况,县文旅体委等单位文化产业和服务业、重大项目建设,县公安局等单位非户籍人口在城市落户,濉芜产业园等单位基础设施和社会事业等重大政策措施落实情况进行了跟踪审计,并分别向市局提交了审计报告。
3.积极做好经济责任审计。按照整合资源,一审多报的工作思路,结合预算执行审计,自 4 月中旬开始,对县农林委主任进行了任中审计,对县市场局、县编办、县档案局、县水务局、县科技局、县广播电视台等单位主要负责人进行了离任审计。同时,根据县委组织部的委托,对县粮食局、县公共资源交易中心原主要负责人进行了离任审计。根据市审计局授权,自 7 月份开始,结合 xx 镇等 4 个镇预算执行和决算审计,对 xx 镇原镇长、南坪镇原镇长、五沟镇原书记、临涣镇原书记、原镇长五位主要领导干部进行了离任审计。在审计过程中,一是推行审计公示制;二是履行纪检部门、组织部门、审计机关联合进点程序;三是实行监督机关、被审计单位和社会的互动监督方法,以寻求更多的案件线索。通过审计,揭示领导干部在贯彻落实科学发展观、重大决策、财政财务管理、廉洁自律等方面存在的问题,提出单位规范财政财务收支管理方面的意见和建议,为县委、县政府宏观决策和组织部门任用干部提供重要的参考依据。
4.认真开展县属公立医院债务甄别审计。以提供准确、详实的重要数据为支撑,为深化医疗卫生体制改革提供决策依据,推动公立医院债务化解及管理工作为目标,按照省厅的统一部署,3-4 月份,对县医院、县中医院两个公立医院债务情况进行了审计,摸清了公立医院存量债务的规模、结构、类别和性质,分析债务形成的原因及偿债能力,提出了审计建议。
5.不断强化政府投资审计。按照以委托审计为主,加强过程监督,交叉复核相结合的工作思路,强化政府投资审计工作。2018 年,共审计政府投资项目 920 个,其中招标控制价审计 206 个,结算审计 714 个,审计资金总额 23.21 亿元,审减金额***,对 46 个重大项目进行了跟踪审计,有效提高了公共资金的使用效益。在政府投资审计过程中,一是继续实行一级审核、二级复核、三级审理制度,强化审计过程中的相互监督和制约;二是采取重大问题集体决策制度,实行“阳光作业”;三是加强政府投资审计工作廉政风险防控管理,实行廉洁审计,保证政府投资审计工作的独立性和公正性;四是完善协审项目分配办法,力求项目分配公平、公正;五是提高送审起点,突出审计重点,着力打造项目精品;六是加强制度建设,出台《xx 县政府投资项目跟踪审计实施细则》、《xx 县政府投资项目招标控制价预审和跟踪审计付费办法》,规范中介机构审计行为,增强付费的统一性和透明度,提高审计质量。
6.探索开展国有企业审计。以“摸清底数、防范风险、推动发展”,促进政府融资担保监管机制,防范国有资产损失为目标,自 5 月开始,对县金茂金融担保公司政策执行和担保情况进行审计,指出了政策执行与经营环境、内控制度的建立与执行、业务经营与风险控制、会计核算与管理等方面存在的问题,提出了切实可行的意见和建议。
7.积极推进专项审计调查。以加强涉农资金科学化、精细化管理,促进涉农资金规范安全推进惠农政策落实为目标,对县民政局、县教育局等单位实施的惠农补贴资金实行“一卡通”专户管理情况进行了专项审计调查。
8.认真做好领导交办事项。按照县政府安排,对恒瑞电动公交公司资产负债损益情况进行了审计;对公务用车平台 2016 年 3 月-12 月成本费用进行了审计;对淮水北调工程移民拆迁专项资金进行了审计;抽调 8 人次参与各级纪检监察机关案件查处和巡视工作。
(二)转化成果,强化审计整改工作 审计整改是审计工作的重要组成部分,今年,上级人大、审计机关陆续出台了关于审计整改的文件、规定,体现了对审计整改工作的高度重视。县审计局将审计整改作为实现审计成果转化的重要抓手,多次召开审计整改工作专题会议,研究布置整改工作。一是将整改工作重心前移,坚持审计发现问题与整改问题同步;二是发送审计整改告知函,促使被审计单位给予高度重视;三是及时组织专项督查和跟踪检查。9 月份,我局组成多个督查组对 2016 年县本级预算执行审计整改情况进行了集中检查。2019年 1 月 3 日至 5 日,县审计局联合县纪委、县委组织部、县人大财经委、县目标办对 2016 年 10 月至 2018 年 9 月出具审计报告单位的整改情况进行了检查和考核,重点检查对审计整改的重视情况、发现问题的整改情况、审计建议的采纳情况,审计整改结果将向县政府、县人大报告,并将纳入年度目标考核。同时,加大审计公告力度,今年,已对 2 个项目审计结果和 4 个项目的审计整改结果在政务公开网进行了公告,随后将陆续进行公告。
(三)积极主动,推动审计技术创新 按照省、市审计部门安排,围绕金审工程三期建设、整合审计数据资源、推动审计工作数字化和加强基础支撑能力建设四大重点工作,组织实施“审计技术创新年”活动。先后成立了活动领导小组及办公室,制定了实施方案,召开了动员会,确定了局计算机审计中心具体组织实施,各有关部门分别参与的工作格局。加强审计专网系统整合和网络安全建设,确保视频会商和审计专网的畅通;建立健全数据收集与共享机制,加强数据库管理,做好部门数据报送收集工作;以审计管理系统为抓手,推进数字化技术应用,完成了档案一体化软件的安装和使用;加强人才队伍建设,积极参加省厅、市局组织的技能培训;积极组织参与“计算机审计与我同行”征文、审计案例征集、大数据研讨活动。
(四)以人为本,加强审计队伍建设 1.加强党建工作,为审计工作提供组织保证。一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化。制作组织生活计划表和教育清单、重点任务清单、工作提示单“一表三单”;突出落实中心组学习、民主生活会制度、“三会一课”制度、党员固定活动日等重点,融入日常,抓在经常;持续开展“五查五看”,把查找的问题与“讲看齐、见行动”等系列大讨论活动中查摆的问题结合起来,即知即改;把“两学一做”学习教育与精准扶贫、秸秆禁烧信访维稳结合起来,以学促做。二是开展“讲政治、重规矩、勇担当、作表率、促崛起”专题教育活动,持续深化学习,围绕五个专题开展大讨论,深入查摆问题,切实抓好整改。三是为纪念建党 96 周年,组织全体党员到双堆烈士陵园,缅怀革命先烈,重温入党誓词,开展党章党规知识竞赛活动,对涌现的优秀党务工作者、优秀共产党员和知识竞赛成绩突出的党员进行了表彰。四是加强支部建设,丰富组织活动内容。实施党员活动室标准化建设,丰富党员活动内容,慰问老党员、贫困党员,组织开展党员志愿者服务,深入村户,开展结对帮扶。
2.加强人才培养,队伍建设再上新台阶。局党组重视人才培养,营造优秀人才脱颖而出的良好环境。一是组织多种形式的培训活动,选派业务骨干参加省厅、市局组织的审计业务、工程、计算机等集中培训和专题培训,选派 6 名业务骨干参加审计署、省厅、市局项目审计工作,增强审计人员的实战能力。二是开设“审计讲堂”,实行“审后小结”制度,搭建人人讲的平台,提高会查、会讲、会写能力。三是建立交流轮岗机制,以“审计技术创新年”活动为平台,培养领军人才,打造复合型人才,审计人员综合能力得到提升。四是继续开设“道德讲堂”,弘扬社会公德、职业道德、家庭美德,挖掘和宣传先进典型,弘扬正能量。
3.夯实责任,廉政建设取得新成效。今年,我局重点落实局党组主体责任和纪检组监督责任,落实局分管领导和部门负责人“一岗双责”,重新确定各部门廉政风险内容、范围、等级,加强对重点部门、重点岗位的监督力度。加强“三会一公示”制度的执行力度,开好“审前廉政教育会”,召开“廉政汇报会”,举行“廉政形势分析会”,把党风廉政建设作为干部职工年度考核的重要标准之一,实行一票否决。全面推行审计组廉政监督员制度,强化审计过程监督,加强审计回访,不断拓宽审计回访的范围和内容,把全部审计项目纳入纪检监督的范围,不留监督“盲点”。组织开展审计人员价值观教育、警示教育、观看警示教育片等形式多样的廉政教育活动,廉政制度的实施,增强了审计人员的廉政意识和责任意识,塑造了审计机关良好形象。
4.多措并举,精神文明建设取得进展。一是我局以美化办公环境为基础,以优化发展环境为目标,加强自然环境和人文环境建设,做到物质文明、精神文明、政治文明协调发展。二是审计文化建设进一步加强,文化生活丰富多彩,文化氛围更加浓郁,形成了具有 xx 特色的审计文化,今年,组织全局职工参加了县文旅体委举办的元旦长跑活动,参加省厅组织的摄影、书法比赛等活动。三是加强综治宣传和治安防范工作,落实节假日值班制度,积极开展与五沟镇白沙村平安建设结对帮扶工作,捐赠电脑和打印机各两台,实现城乡共建。四是不断加强审计法制建设,建立和完善了执法责任体系和审计质量责任体系。参加“江淮普法行”、法律知识竞赛活动,切实做到文明从审,依法行政。
二、2019 年工作思路 2019 年是全面实施十九大确定的宏伟目标的第一年,也是实施“十三五”规划的攻坚之年。我局将紧紧围绕县委、县政府中心工作和经济社会发展大局,认真组织调查研究,广泛征求社会各界的意见,在确保审计监督全覆盖的前提下,突出审计工作重点。
(一)继续深化财政预算执行审计。按照审计监督全覆盖的要求,对6-8 个一级预算单位进行延伸审计,并对重点二、三级单位进行再延伸。结合经济责任审计,安排 2-3 个镇开展财政决算审计。
(二)加强政府投资审计。加强投资审计制度建设,完善协审机构管理考核办法,制定审计项目交叉复核管理办法。加大“十大重点工程”、棚户区改造等民生工程的跟踪审计力度,强化重点工程效益审计。选择 1-2个重点工程项目开展工程决算审计,实施对项目从立项到投入使用全过程审计监督。
(三)探索村(居)负责人经济责任审计。加强对各镇开展村居主要负责人经济责任审计工作的业务指导、监督,加强对各镇经济责任审计质量控制,适时举办审计人员培训班,提高技术水平和业务能力,对重大事项,县审计局直接开展审计。
(四)加大专项审计调查力度。通过“大兵团作战,多兵种配合”方式,选择 2-3 个政府安排、社会关注、百姓关心的项目开展专项审计调查,从审计调查中揭示普遍存在和深层次的问题,剖析原因,提出建议,为县委、县政府宏观决策服务。
第二篇 2018 年,xx 区审计局积极贯彻落实全国、全市审计工作总体部署,紧紧围绕全区经济社会改革发展大局,积极推进审计监督全覆盖,进一步突出重大政策落实、公共资金绩效、公共权力运行、政府投资建设等审计重点。工作中加大不同类型审计项目的融合和衔接,全年开展审计项目 33个,组织中标中介机构开展政府投资项目跟踪审计 460 多项。同时,加强对审计发现问题整改情况的回访检查,促进被审计单位采取消化盘活存量资金、上缴国库和财政专户、调整规范账务处理等方式进行整改,推动各相关部门从建立长效机制入手,制定完善了《xx 区加快预算支出进度工作措施》等 9 项制度。审计工作在深化改革、规范秩序、依法行政、保障民生、反腐倡廉等方面有效发挥作用。
一、审计监督职能得到充分发挥 一是政策跟踪审计持续开展,当好政策落实“督查员”。年内开展 4个阶段的政策措施落实情况跟踪审计,重点聚焦我区“疏解整治促提升”专项行动,对违法建设拆除等 12 项任务完成情况进行检查,在推进企业污染治理等专项任务落实方面发挥了监督作用。
二是自然资源资产审计扎实推进,审计改革有效落实。开展结合经济责任审计同步开展镇领导的自然资源资产离任审计工作,完成对水资源专项资金的审计调查,推动领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护责任,促进自然资源资产节约集约利用和生态环境安全。审计工作中加强探索谷歌地球、GIS 等信息技术审计方法,为推广利用影像资料开展资源审计积累经验。
三是预算执行审计深入实施,促进提高财政资金绩效。实现对本级政府全口径预算监督的全覆盖,同时检查 16 家单位预算执行效果,重点关注存量资金盘活和“八项规定”执行情况,持续推动财政资金使用绩效提升。审计结果全部向社会公开,审计工作得到了区政府和区人大的充分肯定。
四是经济责任审计不断加强,促进规范权力运行。按照年度计划对10 个单位、15 位正处级区管干部开展任中和离任经济责任审计。通过审计揭示问题、准确界定责任、客观作出评价,进一步促进领导干部严以用权、依法履职,较好发挥了经济责任审计在廉政建设中的作用。
五是政府投资审计扎实有效,促进规范投资管理。采取购买社会审计服务的方式继续组织开展列入政府投资计划范围、土地储备和一级开发项目的跟踪审计和竣工决算审计,及时纠正基本建设程序和资金使用方面的问题,促进投资项目规范管理、资金安全使用。当年批复建设项目竣工决算报告 55 份,建设项目送审金额 76.31 亿元,通过审计核减节约财政资金 16.24 亿元。
六是切实加大民生审计和企业审计力度。完成区人大交办的区教委基本建设、修缮、安防专项资金管理使用情况的专题询问审计,为区人大评估资金绩效提供了参考依据。落实中央关于深化国有企业和国有资本审计监督要求,开展 2 家区属国有企业资产负债审计,推动企业完善治理、提高效益。
二、审计创新创优有效提升 健全完善审计质量控制体系,审计质量再上新台阶。全局不断强化审计业务质量控制,积极探索联网审计、大数据分析核查等新技术方法。“xx区养老机构建设管理运营情况专项审计调查”在全市审计质量评比中获得优秀审计项目荣誉;根据审计结果形成的 2 篇计算机审计案例在全市审计系统的评比中获奖,其中“数据分析与地理信息系统相结合开展国有企业自然资源资产离任审计计算机审计案例”成为区县局唯一获得优秀奖的项目。
持续深化审计结果公开,促进问题整改到位。加大财政资金使用单位预算执行审计的公开力度,丰富审计公开的内容和形式,年内公开预算执行审计工作报告、16 家单位部门预算执行审计报告,以公开促规范、促整改。进一步加大审计整改督办、报告、通报工作力度,进一步推动审计整改的闭环管理,督促被审计单位健全管理制度,建立长效机制,从源头上防范问题发生,确保审计整改取得实效。
三、审计干部队伍建设不断加强 按照旗帜鲜明讲政治的要求,不断增强“四个意识”,落实全面从严治党主体责任,积极推进“两学一做”学习教育的常态化、制度化,努力建设忠诚、干净、担当的审计干部队伍。
一是切实加强政治学习,进一步提高审计工作的政治站位。深入学习党的十八届六中全会精神、习近平总书记视察 xx 时的重要讲话精神,特别是把党的十九大精神作为首要政治任务抓紧抓好,进一步提高政治站位,深化思想认识,坚定不移地向以习近平总书记为核心的党中央看齐,进一步增强做好审计工作的信心和动力。
二是建立健全责任落实体系,压实责任抓落实。坚决压实党组领导班子的主体责任、党组书记的第一责任、党组其他班子成员分管范围内的领导责任、科室负责人和审计干部的直接责任,层层签订责任书传导压力、落实责任。局党组严格落实全面从严治党主体责任,严肃党内政治生活、强化党内监督,严格落实“三会一课”、民主评议、组织生活会、民主生活会等组织生活制度;严格意识形态管理,开展党组书记带头讲党课,组织开展理论中心组集中学习、党小组专题学习讨论、专家宣讲解读、系列主题党日活动,引领机关干部增强“四个意识”,为有效履行审计监督职责打下了坚实基础。
三是认真落实党风廉政建设责任制。明确职责任务,严格履行“一岗双责”,形成党组书记带头抓,分管领导、科室负责人层层担责,监察部门跟踪监督问效,审计干部积极参与的工作格局。突出“外抓审计纪律、内抓行政管理”两个重点,加强教育监督,抓好执纪问责,组织开展审计现场巡查和廉政回访检查等工作,做到依法、文明、廉洁从审。
第三篇 2018 年以来,我局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,认真贯彻执行党的十八大、各中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,坚持“依法审计、客观求实、鼓励创新、推动改革”的基本原则,紧紧围绕县委、县政府中心工作,着力审计技术创新,稳步实施审计机关“五年创新计划”,认真履行审计监督职责,不断促进经济发展、改善民生、反腐倡廉等工作,保障审计在县域经济运行的重要作用。
一、2018 年主要工作 2018 年,我局坚持积极发挥审计职能、创新审计技术和理念、提升审计履职水平、加强机关作风效能建设,统筹部署年度计划,以四个抓手为推动,全年各项工作开展有力,成效显著。
(一)抓项目质量,为县域经济健康运行保驾护航 1、审计项目完成情况 全年计划安排了 7 大类 293 个审计项目。截止目前审计查出违规问题金额***,管理不规范金额***。具体完成情况如下:
(1)政策措施落实情况跟踪审计。按要求每季度开展,创新审计理念,坚持“两手抓”“三个区分”,注重反映稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险重大任务完成情况,。
(2)县本级预算执行审计及开发区财政财务收支审计。对审计中发现的财政预算执行、财政管理、财政资金存量等方面 15 个问题分别提交到县人大常委会和县政府常务会,责令予以整改。
(3)部门预算执行审计及其他财政财务收支审计。截至目前,完成了六部门预算执行情况审计及八个部门六项经费核查。
(4)经济责任审计。截止目前,已完成 7 名领导干部任期经济责任审计,开展了邱村镇村居负责人经济责任审计,同时对 6 个部门负责人日常履行经济责任进行了审计核查,并对 11 名领导干部实行了离任经济责任事项交接。
(5)政府投资审计。截至 10 月底,共计完成结算审计项目 980 项,总审结金额 12.17 亿元,总核减额 1.17 亿元,平均核减率 9.62%。另外完成变更价款审计 27 项,金额 2163.***;县领导交办项目 2 项。
(6)专项审计。利用审计资源共享,结合民政局经济责任审计开展了福彩公益金专项审计调查,延伸到教体局开展了体彩公益金专项审计调查。同时对近年来全县农村低保、城镇低保、农村五保供养及救济救灾等四项民政专项资金进行了审计,相关问题线索均移送至有关部门进行处理。
(7)交办审计项目。始终坚持“围绕中心、服务大局”的工作理念,高质量完成好县委政府和上级审计机关以及巡视巡察交办的事项。截至目前,我局共收到计划外交办事项 6 项,现已全部完成。按照《关于分解落实政府工作报告提出的 2018 年主要工作任务的通知》的要求,强化了对公共资金、国有资产、国有资源等重点领域审计监督,已完成本轮领导干部履行经济责任审计全覆盖。
2、推进全省审计机关“五年创新计划”情况 2016 年度,我局荣获全省审计机关“审计理念创新年”先进集体。我局坚持以实现现代化审计为目标,着力创新审计技术,大力推进“金审工程”。在今年的惠民资金审计中我局首次运用平台开展大数据审计,取得显著成效。全省审计机关“审计技术创新年”先进集体正在争创中。
3、审计整改及审计成果运用推动情况 今年 3 月份,县政府召开了领导干部经济责任审计和固定资产投资审计两个领导组会议,会上我局汇报了 2016 年审计工作情况、宣传了最新审计政策动向;4 月底,县人大常委会听取了审计发现问题整改情况汇报,并就审计整改情况进行了专题询问;8 月份,我局主要负责人受县政府委托,向县人大常委会汇报了 2016 年度县本级预算执行及其他财政收支审计情况;10 月份,县政府常务会会议,专题听取了我局关于审计查出的主要问题及整改工作情况汇报。除此之外,县委政府高度重视审计整改和审计成果运用,多次强调要强化审计整改督查,提升审计效果。
4、全县内审工作开展情况 一是通过制度建设,推进内部控制规范化。把建立健全内部审计机构、完善内部审计制度作为推进我县内部审计重要工作来抓;二是通过自身建设,不断提高从审能力。各内审机构通过合理整合内部审计资源,完善内部审计工作制度,积极参加内部审计理论研讨活动、内部审计业务培训及学习交流,不断提升专业技能和岗位胜任能力。三是通过基础建设,壮大内审队伍。在内审队伍建设上不断将乐于奉献、业务素质高、工作认真负责的人员吸纳到协会中来,促以提升内审工作实效。
(二)抓巡视整改,逐步建立监管联动的长效机制 对照《省委第一巡视组巡视 xx 县反馈意见整改清单》,认真梳理,对涉及我局的 19 项 38 条整改任务照单全收,逐条梳理、逐条分解落实。
通过落实巡视整改工作,相关制度逐一制定完善,进一步规范了我局各项工作。期间我局制定了《党组议事规则》、《党组中心组学习制度》、《信息宣传考核办法》、《聘用人员管理办法》等 11 项内部管理制度,促进了我局内部管理规范化。提请两办印发了《关于进一步加强审计成果运用的意见》,逐步建立了监管联动的长效机制。
(三)抓学习型机关建设,不断夯实审计队伍建设 1、扎实开展“四个一”活动,学习氛围持续升温。开展每人推荐一本好书、每人读一本好书、每人每月写一篇信息、每人上一堂课,推动全体干部职工在阅读中开阔视野、写作中增长知识。不仅促进了信息宣传工作同时还提供全体干部职工锻炼自我,展示自我,交流学习的平台,促使大家比学赶超,共同进步。
2、鼓励参加各类学习活动,努力培养高层次高素质人才。积极组织参加各类培训,全年累计组织派出 120 余人次分别参加了中青年干部培训班、法制工作等培训班。积极开展学习交流,一是持续横向交流,组织人员前往浙江安吉学习领导干部自然资源资产离任审计,组织人员参加了江苏宜兴举行的苏浙皖三省十三县审计理论研讨会;二是注重纵向交流,派员参加了省厅组织的天津、青岛等地审计机关大数据交流学习;三是积极开展县域经济发展交流,积极对接县开发区、县投促局,开展招商业务交流,主要负责人带队数次赴昆山、苏州等地开展招商活动,力争完成全年目标任务。
3、坚持精神文明创建不放松,培育审计干部高尚道德情怀。一方面,我局注重自身精神文明建设,积极组织人员参加了全省审计机关第二届羽毛球比赛、全县羽毛球比赛、三八妇女节趣味运动会等赛事并参加了全县“经典阅读、不忘初心”读书演讲电视比赛和“财政杯”“两学一做重拾自信”主体征文活动,分别获得二等奖和三等奖;另一方面根据全县统一部署,我局坚持每周五固定日前往片区开展文明创建活动,通过逐户宣传教育、带头卫生清理,成果较为明显。今年,我局被评为 2016 年度宣城市文明单位。
(四)抓机关党建,以基层党组织标准化建设和“两学一做”常态化建设引领全局工作 1、基层党组织标准化建设逐见成效。一是抓党组织阵地建设,根据工作实际情况,成立了三个党小组,既便利了工作,也提高了组织的活力,按要求开展“三会一课”活动,二是以建设“学习型党组织”为总要求加强标准化党支部建设。研究制订合理有效的学习计划,对学习的目标、主要内容作出明确要求,坚持周例会和月例会集中学习,并传达中央、省、市、县重大会议、重要文件精神。三是加强活动载体建立,在财务账目中单列党建工作经费,投入资金用于党建活动室和党务活动,活动室的建立使党员工作亮身份、党费缴纳有明细、党务活动有组织。
2、“两学一做”学习教育常态化制度化开展有力。自“两学一做”学习教育常态化制度化活动开展以来,局党组紧紧围绕县委部署要求,科学筹划展开,精心组织实施。把集中学习与个人自学结合起来,在深入学习的基础上,先后在全局上下开展了“讲看齐、见行动”“两学两强”活动、“讲政治、重规矩、作表率”专题警示教育、“转作风、强落实、勇担当”专项整治。“两学一做”学习教育常态化制度化的有力开展,推动形成了积极向上、干事创业、风清气正的良好政治生态。
3、发挥党员作用落到实处。在推进基层党组织标准化建设和“两学一做”常态化制度化建设的同时,积极发挥党员作用,主动联系群众。先后多次前往结对帮扶村新杭镇砖桥社区、合兴村开展帮扶工作,深入现场解决村社实际困难,先后对两村社社区环境整治、新农村建设项目送去帮扶资金 10 余万元,对结对帮扶村和联合党委桃州镇天寿社区困难党员和贫困户送去慰问金 2 万余元。
第四篇 2018 年,在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,市审计局领导班子团结带领全体人员,紧紧围绕党委、政府和上级审计机关的工作要求,坚持把学习培训、作风改进、素质提高和工作创新有机结合,认真履行工作职责,较好地完成了各项工作任务。现将有关情况总结如下:
一、精心组织,全面完成审计工作任务 (一)统筹兼顾,认真做好项目实施。市局全年实施项目 55 项,查出问题额 107.6 亿元,不规范金额 105.24 亿元;发现非金额计量问题 111个,审计促进整改落实资金 2.28 亿元;移送案件线索 16 件,涉及人员 24人,移送纪检监察部门 18 人,有 14 人受到了党政纪处分。一是精心组织财政审计。审计实施中坚持“三统一”:统一审计时间、统一审计重点、统一结果处理,全年完成财政同级审项目 12 个,审计查出违规金额 1.89亿元,管理不规范金额 15.55 亿元,揭示了少列财政预算收入、违规返还土地出让金等 25 项问题,提出了审计建议 17 条,向市政府提交了《被征地农民社会保障政策未落实到位》的审计专报。同时,将政策跟踪审计、专项资金审计和保障房审计等内容纳入同级审报告,今年代表市政府向人大所作的《审计工作报告》,市人大常委会全票通过。二是深入开展政策落实跟踪审计。全年开展了对保障性安居工程、财政支持稳增长政策、农村安全饮水政策、政府投资重点项目推进、生态环保政策、涉企保证金情况等政策措施落实情况跟踪审计,共查出 234 个问题,在审计中本着边审边改的原则,加大了问题整改工作力度,整改问题 225 个。撰写的综合报告和整改报告得到各级领导的认可。三是扎实开展民生资金审计。全年安排民生资金审计 6 项。对南阳桐柏、社旗和信阳罗山的精准扶贫审计,审计资金 3.72 亿元,查出违规违纪问题 70 项,涉及金额 6355.***,移交案件线索 3 件。对许昌市建安区和禹州的农村饮水安全审计,查出虚报冒领工程价款 82.***,多计工程价款 86.***,多收群众自筹资金 18.***,移送案件线索 1 件,涉案人员 7 人。四是积极推进政府投资项目审计。全年安排 8 项,审计投资额 16.59 亿元,发现问题金额 6537.***,审计核减工程造价 1585.***,移送案件线索 1 起,涉案人员 4 人。向地方政府上报了审计专报 2 篇。五是稳妥推进经济责任审计。今年市委组织部共委托经济责任审计项目 22 个,其中任中审计 12 个,党政领导干部同步审 2 个。对市直单位领导的经济责任审计项目,采取统一召开审计进点会,并与部门的预算执行审计相结合,大幅度提高了审计效率。对于经济责任审计结果报告,市委书记和常务市长逐一签批意见,要求相关单位认真整改,加强制度建设,防止类似问题发生,并要求组织部门做好审计结果运用,改变了审计报告被束之高阁的局面。
(二)完善制度,稳步提高审计质量。一是加强审计现场管理,修订了《审计项目进度控制办法》和《审计执法岗位职责》,《审计项目一审双报告制度》。加强了审计程序、时限和工作进度管理。二是严格法制审理,落实《审计项目审核复核审理规定》、《审理会会议制度》,审计组长全面汇报审计结果情况、审计组说明采纳意见情况和理由,参会的副局长发表审核意见。主持召开审理会 6 次,审理项目 55 个,全年没有出现执法差错,没有出现行政复议和诉讼。三是抓好优秀审计项目评选。组织业务质量检查和优秀项目评审 2 次,评选出市级精品审计项目 3 个。
(三)完善工作制度和机制。按照省厅工作要求,结合本地实际,...
相关热词搜索: 审计局 工作总结 打算