关于**有限公司 净资产专项审计报告
**专审字(20**)第**号 **有限公司: 我们接受委托,对贵公司**年**月**日的净资产进行审计。我们的审计就是根据贵公司提供的会计凭证、会计账簿、财务报表及其她相关资料进行的,这些资料的真实性、合法性、完整性由贵公司负责。我们的责任就是按照《中华人民共与国注册会计师法》、《中国注册会计师审计准则》等有关法律、法规的规定,并按照注册会计师行业公认的业务标准、道德规范与勤勉尽责精神,对贵公司**年**月**日的净资产进行审计并出具审计报告。
结合贵公司实际情况,我们实施了包括抽查会计记录、替代程序、检查、实物盘点等我们认为必要的审计程序。我们相信,我们获取的审计证据就是充分、适当的,为发表审计意见提供了合理的基础。现审计工作已完成,将有关情况报告如下: 一、基本情况 (一)委托审计目的 (简单说明引起委托单位委托审计的经济事项,以及对审计的相关要求。) (二)被审计单位简介 (说明被审计单位设立情况、注册资本、实收资本、法人,经营范围、主要业务、股东及实际控制人等情况。) 二、审计结果 截止**年**月**日,贵公司申报总资产
元,总负债
元,净资产
元;审计调整总资产
元,总负债
元,净资产
元;审计调整后总资产
元,其中,货币资金
元、应收账款
元……;总负债
元,其中,短期借款
元、应付账款
元……;净资产
元,其中,实收资本
元、盈余公积
元……。具体资产负债申报及调整金额详见附件一 20**年**月**日资产负债表、附件二资产、负债及所有者权益各科目明细及审计调整表,调整原因见附件三:审计调整情况说明。
三、其她情况说明 (说明就是否存在审计程序受限及可能影响报告理解的情况。) 四、报告使用范围 以上报告仅供***之用,非法律、行政法规规定,报告的全部或部分内容不得提供给其她任何单位与个人,不得见诸于公开媒体。
附件一:20**年**月**日资产负债表 附件二:资产、负债及所有者权益各科目明细及审计调整表 附件三:审计调整情况说明 附件四:其她需说明的情况
河南**会计师事务所 中国注册会计师
(普通合伙)
中国注册会计师
中国·郑州 二〇**年**月**日
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